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虚假出差、虚假招待、不正当的个人消费报销 等。
内控制度构建
供应商选定、金额批准、库存、设备、消耗品废弃、总务相关费用支出、现金支出等各过程中的管理手续。
财务会计制度、实务规定的完备
决算报告,应收账款、应付账款、支票/汇票/现金、存货、固定资产等各科目
内控制度实施监督支援
提供有注册内审师资格的专家定期、持续地访问、业务督查的巡回服务。
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